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柳州市投资促进局2019年部门预算

发布日期:2019/2/25 13:28:09 浏览:865

来源时间为:2019-02-18

一、主要职责

(一)基本职能

1.贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

2.承办柳州市招商引资中的各项具体事宜,调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况,向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

3.受市人民政府委托,牵头组织全市性重大对外招商引资活动;参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作;指导和协调全市赴国(境)外举办招商活动。

4.负责策划、组织实施柳州市组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责柳州市组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5.受市人民政府委托,负责国内区域间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据柳州市人民政府授权,负责柳州市年度招商引资奖励工作的组织和实施。

6.根据市人民政府的授权,依据国家和自治区有关法律、法规,受理、协调和处理市外投资者投诉事项;对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;根据市人民政府的授权,在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7.根据柳州市经济发展规划,建立和管理全市招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。

8.建立和管理“柳州投资指南网”,发布招商引资信息,开展网络招商;负责全市招商引资有关数据统计;研究国内外投资政策及投资方向,综合分析国内外招商引资动态,向市领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

9.负责与自治区主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系,指导县区开展招商引资工作;负责与外省市驻柳办事机构、我市驻外省市及境外办事机构有关招商引资业务的联络工作;受市人民政府委托,负责外地来柳州设立非经营性办事机构的备案管理。

10.负责本市外资企业的管理、企业联合年检工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)主要工作目标:根据自治区下达我市的2019年招商引资目标,按照市政府2019年工作部署,2019年全市招商引资的目标为:市外境内到位资金867亿元人民币(其中区外境内到位资金822亿元人民币);全口径利用外资6.38亿美元。

二、机构设置情况

柳州市投资促进局共有直属单位2个。其中:

(一)参照公务员管理事业单位1个,即为柳州市投资促进局。

(二)全额拨款事业单位1个,即为柳州市投资促进服务中心。

机关本级内设7个科室,分别为办公室、区域合作促进科、投资项目协调科、境外投资促进科、外商投资管理科、综合业务管理科、投资诉案督查科(投资投诉中心)。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为39人,其中:参公编制29人,事业编制8人,工勤编制2人。

编内在职36人,其中:参公单位在职28人,全额事业在职6人,工勤在职2人。离休人员0人,退休补助10人。

(一)柳州市投资促进局本级

参公编制31人,编内在职30人,退休人员10人,聘用人员7人。离休人员0人,退休补助10人。

(二)柳州市投资促进服务中心

全额事业编制8人,编内在职6人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

第二部分:柳州市投资促进局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分:柳州市投资促进局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1043.53万元,同比增加136.85万元,同比增长15.09,增加的主要原因:2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整,参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元,事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元,设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元,新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算,故公用经费预算增加;2019年在职人员工资标准较上年正常上涨,相应社会保险公积金预算增加,2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算、新增退休人员生活补助预算,故人员经费预算增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出1043.53万元,同比增加136.85万元,同比增长15.09,增加的主要原因:2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整,参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元,事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元,设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元,新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算,故公用经费预算增加;2019年在职人员工资标准较上年正常上涨,相应社会保险公积金预算增加,2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算、新增退休人员生活补助预算,故人员经费预算增加。

按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)一般公共服务支出855.21万元,占一般公共预算81.95,同比增加98.06万元,同比增长12.95。主要用于在职人员工资福利支出、办公经费、网站维护使用费、办公设备购置费、业务交流经费、开放办工作经费、广东深圳东莞外联中心工作经费、全市招商活动经费等支出。

(二)社会保障和就业支出90.82万元,占一般公共预算8.70,同比增加14.59万元,同比增长19.14。主要用于支付在职人员养老保险费用及发放退休人员退休补助。

(三)卫生健康支出49.36万元,占一般公共预算4.73,同比增加21.15万元,同比增长75.02。主要用于支付在职人员医疗保险费用。

(四)住房保障支出48.16万元,占一般公共预算4.62,同比增加3.05万元,同比增长6.75。主要用于在职人员住房公积金费用。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出631.53万元,同比增加136.85万元,同比增长27.66,增加的主要原因:2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整,参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元,事业单位公用经费人均标准由原来的0.75万元调整至0.94万元,设立退休人员公用经费、人均标准0.13万元,新增在职人员通讯补贴、物业补贴及退休人员物业补贴预算,故公用经费预算增加;2019年在职人员工资标准较上年正常上涨,相应社会保险公积金预算增加,2019年人员经费预算较上年增加年度绩效考评奖励预算、新增退休人员生活补助预算,故人员经费预算增加。

按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费520.76万元,同比增加116.08万元,同比增长28.69,其中:

基本工资133.33万元,同比增加5.04万元,同比增长3.93;津贴补贴103.86万元,同比增加5.64万元,同比增长5.74;奖金63.40万元,同比增加54.15万元;绩效工资29.15万元,同比增加13.52万元;机关事业单位基本养老保险缴费80.26万元,同比增加5.08万元,同比增长6.76;职工基本医疗保险缴费30.10万元,同比增加1.91万元,同比增长6.77;公务员医疗补助缴费19.20万元,同比增加19.20万元;其他社会保障缴费4.06万元,同比增加0.30万元,同比增长7.88;住房公积金48.16万元,同比增加3.05万元,同比增长6.75;退休费9.26万元,同比增加8.21万元。

(二)公用经费110.76万元,同比增加20.76万元,同比增长23.07。其中:

办公费8.10万元,同比增加3.71万元,同比增长84.51;印刷费1.08万元,同比增加0.06万元,同比增长5.88;水费0.90万元,同比增加0.02万元,同比增长2.27;电费3.78万元,同比增加0.95万元,同比增长33.57;邮电费7.23万元,同比增加5.19万元,同比增长254.41;物业管理费0.72万元,同比增加0.02万元,同比增长2.86;差旅费13.08万元,同比增加1.42万元,同比增长12.18;维修(护)费2.04万元,同比增加0.99万元,同比增长94.29;会议费2.34万元,同比减少0.21万元,同比下降8.24;培训费2.16万元,同比增加0.41万元,同比增长23.43;公务接待费1.41万元,同比增加0.21万元,同比增长17.50;工会经费8.03万元,同比增加0.51万元,同比增长6.73;福利费0万元,同比减少2.28万元,同比下降100;公务用车运行维护费0万元,同比减少2.00万元,同比下降100;其他交通费用30.48万元,同比增加1.14万元,同比增长3.89;其他商品和服务支出29.42万元,同比增加10.63万元,同比增长56.55。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算171.21万元,比2018年预算176万元,同比减少4.79万元,同比下降2.72。减少的主要原因:

(一)因公出国(境)经费2019年预算100万元,同比上年持平。

(二)公务接待费2019年预算71.21万元,同比减少2.79万元,同比下降3.77,减少的原因:为响应中央八项规定精神,减少不必要的公务接待,压缩接待批次,降低公务接待费用预算。

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,同比减少2.00万元,同比下降100,减少的原因:

1.公务用车购置费2019年预算0万元,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少2.00万元,同比下降100,减少的原因:2018年11月完成事业单位公务用车改革,柳州市投资促进服务中心原一般公务用车取消,车辆报废处置,2019年无公务用车费用预算。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算1043.53万元,同比增加136.85万元,同比增长27.66,增加的主要原因:2019年柳州市本级预算单位公用经费标准调整,参公单位公用经费人均标准由原来的0.95万元调整至1.2万元,事业单位公用经费人均标准由

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